年度之星自我评价

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2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月13日消息,飞亚达精密科技股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告,经评价确认不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效性得到合理保证。报告内容经过董事会保证真实准确,对公司内部控制的现状进行了全面阐述。

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中天服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,中天服务股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告,报告指出公司财务报告和非财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷,同时对内部控制评价工作范围、依据及缺陷认定标准进行了详细说明。

丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月11日消息,丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司的内部控制体系基本建立健全,能够适应公司管理的要求和发展的需要,达到了整体目标。公司将进一步完善内部控制制度,以适应国家法规要求和公司发展的需要。

海南钧达新能源科技公布2023年内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,海南钧达新能源科技公布了2023年度内部控制自我评价报告,经评价发现公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已对制度不完善进行修订、完善或废止,不断完善内部控制体系。

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中天服务第六届监事会审议通过2023年度报告等议案钛媒体App 3月12日消息,中天服务股份有限公司第六届监事会审议通过了包括2023年度监事会工作报告、2023年度报告及年度报告摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案等议案,还通过了续聘2024年度审计机构和内部控制自我评价报告,并发表独立后面会介绍。

V观财报|ST加加收监管关注函:内控及存货管理存重大缺陷中新经纬5月7日电加加食品集团股份有限公司(下称“ST加加”)5月7日发布公告称,公司收到湖南证监局监管关注函。监管关注函提到,ST加加披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》中显示,公司在关联方交易内控及存货管理方面存在重大缺陷,要求ST加加等会说。

关联方交易内控存重大缺陷,加加食品收监管关注函新京报讯(记者刘欢)5月7日,加加食品(证券简称“ST加加”)披露,因在关联方交易内控及存货管理方面存在重大缺陷,公司收到湖南证监局出具的监管关注函。湖南证监局表示,加加食品此前披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》显示,公司在关联方交易内控还有呢?

ST加加(002650.SZ):公司收到监管函,指出其在关联交易内控等方面...2024年5月7日,ST加加(002650.SZ)发布公告称,公司于2024年5月7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)出具的《关于加加食品(002650)集团股份有限公司有关事项的监管关注函》。监管关注函指出加加食品在其披露的《2023年度内部控制自我评价报告后面会介绍。

ST加加(002650.SZ)因内控方面信披存在重大缺陷收湖南证监局监管...智通财经APP讯,ST加加(002650.SZ)发布公告,公司于2024年5月7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于加加食品集团股份有限公司有关事项的监管关注函》。据悉,公司披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》中显示,公司在关联方交易内还有呢?

ST鼎龙:公司相关内控事项进展及应对措施详见公告,目前暂未触及退市...今年年报后会披星还是可能退市?谢谢。公司回答表示:公司相关内控事项的进展情况及应对措施详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》《董事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等相关公还有呢?

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